🔧Toolify

KDV / Satış Vergisi Hesaplayıcı (uluslararası oranlar)

İki mod: 'KDV ekle' net + orandan brüt hesaplar; 'KDV çıkar' brütten net hesaplar. Özel oran girişi artı büyük yargı bölgeleri için tek tıklamayla ön ayarlar.

Brüt (KDV dahil)
11.000
Net (KDV hariç)
10.000
KDV tutarı
1.000

Nasıl çalışır

KDV, GST, satış vergisi — aynı fikir, farklı isimler

KDV (Katma Değer Vergisi): Türkiye (standart %20, indirimli %10 ve %1), Avrupa, UK, Japonya (消費税 olarak adlandırılır). Üretimin her aşamasında alınır ancak sonuçta tüketici tarafından ödenir.

GST (Goods and Services Tax): Avustralya, Kanada, Hindistan, Singapur. KDV ile mekanik olarak benzer, sadece farklı isim. Bazı ülkeler (Kanada) federal GST ve eyalet vergilerini (HST, PST) katmanlar.

Satış vergisi: ABD. Yalnızca son satış noktasında alınır, eyalet, ilçe ve şehre göre değişir. Bazı eyaletlerde yoktur (Oregon, New Hampshire); diğerleri toplam oranların %10'u aşması için birden çok yargıyı yığar.

İki yönlü hesaplama

KDV ekle: net (vergi öncesi) fiyatınız varken brüt (vergi sonrası) gerektiğinde. B2B müşterilere fiyat listelerken veya vergi öncesi teklif verirken yaygın. Formül: brüt = net × (1 + oran/100).

KDV çıkar: brüt (vergi sonrası) fiyatınız varken neti çıkarmanız gerektiğinde. Fişler, masraf raporları veya fatura satır öğeleri için yaygın. Formül: net = brüt / (1 + oran/100).

Yaygın hata: net almak için brütten oran% çıkarmak (örneğin 110 − %10 = 99). Bu yanlış — doğru hesap 110 / 1,10 = 100. %10 KDV nete uygulanır, brüte değil.

KDV dahil olduğunda veya olmadığında

Türkiye, Avrupa, Japonya ve Avustralya'da çoğu tüketici fiyatı vergi-dahildir. Etiket fiyatı kasa noktasında ödediğiniz şey; checkout'ta ekstra yok. Yani 100 TL'lik bir ürün toplam 100 TL anlamına gelir.

ABD perakende fiyatlarının çoğu vergi-hariçtir. 10 $ etiketi California'nın %8,5 satış vergisinden sonra 10,85 $ olur. Restoranlar, çevrimiçi mağazalar ve B2B faturalar genellikle değişir.

B2B faturalar genellikle girdi-vergisi-kredisi amaçları için net + KDV'yi ayrı gösterir. İşletmeler, müşterilerden topladıkları KDV'ye karşı girdilere ödedikleri KDV'yi geri talep edebilirler.

Sık sorulan sorular

Türkiye'de standart KDV oranı nedir?

Standart oran %20'dir (Temmuz 2023'ten itibaren). Bazı temel gıdalar ve kitaplar gibi mallar için %10 ve %1 indirimli oranlar vardır. Tam tablo Gelir İdaresi'nin web sitesinde.

Neden 'çıkar %10' 1,1'e bölmekten farklı cevap veriyor?

%10 çıkarmak 1,10'a bölmektir. %10 çıkarmak (örn. 110 − %10 = 99) matematiksel olarak yanlıştır çünkü uygulanan %10 brüte (110) değil, nete (100) uygulanmıştı.

Çok aşamalı KDV hesaplayabilir miyim?

Bu araçta hayır — tek-oran senaryolarını işliyoruz. Tersine yük veya sıfır oranlı işlemler içeren B2B için bir muhasebeci veya özel vergi yazılımına danışın.

En düşük KDV oranı nedir?

Bazı ülkelerin temel mallar üzerinde %0 oranı vardır (UK çocuk kıyafetinde indirimli oran, Japonya kira ve eğitim ücretinde %0). İşleminiz için gerçek geçerli oranı kullanın.

En yüksek KDV nedir?

Macaristan %27. Çoğu AB ülkesi %19-25. Türkiye %20. Japonya nispeten düşük %10.

ABD satış vergisi için çalışır mı?

Evet — birleşik eyalet + yerel oranı girin. ABD satış vergisi hesaplayıcı açısından tek-aşamalı KDV gibi davranır. Tipik ABD listeleme → checkout akışı için 'ekle' modunu kullanın.

KDV'den muaf ürünler ne olacak?

Tamamen muaf ürünler için %0 oranı kullanın. Not: 'muaf' ve 'sıfır-oranlı' bazı yargı bölgelerinde yasal farklılıklara sahiptir, ancak aynı hesaplayıcı sonucu verir.

Veri tarayıcımdan ayrılıyor mu?

Hayır. Hesaplama yerel çalışır; sunucuya hiçbir şey gönderilmez.

İlgili araçlar

Son güncelleme:

AI promptlarımızı deneyin →